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某集團內部審計檔案管理辦法(doc 5頁)

所屬分類:
內部審計
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集團內部審計, 審計檔案, 檔案管理辦法
某集團內部審計檔案管理辦法(doc 5頁)內容簡介
某集團內部審計檔案管理辦法內容簡介:
第一條、為了規範集團內部審計檔案的管理工作,保證內部審計檔案的質量,發揮內部審計檔案的作用,根據《中華人民共和國檔案法》和《北京首都創業集團有限公司關於內部審計工作的規定》,製定本辦法。
第二條、本辦法所稱內部審計檔案,是指集團審計部門在項目審計或者專項審計調查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質、磁質、光盤和其他介質形式存在的曆史記錄。
集團內部審計檔案是集團檔案的重要組成部分。
第三條、本辦法所稱內部審計檔案工作,是指集團審計部門建立審計檔案並進行收集、整理、保管、利用、編研、統計、鑒定和移交的活動。
第四條、集團內部審計檔案工作實行統一領導、分級管理的原則。集團審計部主管集團的內部審計檔案工作,同時接受國家檔案行政管理部門的監督和指導;集團下屬公司的內部審計檔案工作,接受集團審計部和同級檔案行政管理部門的監督和指導。
第五條、集團審計法律部和下屬公司內部審計機構應當配備兼職檔案工作人員負責本單位的內部審計檔案工作。

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