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企業內部審計調查報告書(doc 10頁)

所屬分類:
內部審計
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38 KB
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相關資料:
企業內部審計, 審計調查, 調查報告書
企業內部審計調查報告書(doc 10頁)內容簡介

企業內部審計調查報告書目錄:
一、調查背景
二、調查結論概述
三、下一步工作建議


企業內部審計調查報告書內容簡介:
國內企業已經認識到內部控製及風險管理的重要性,並對內部審計提出更多的要求,內部控製審計的基礎日趨成熟,正在向縱深發展,而風險管理審計尚處在萌芽階段。
本次調查涉及政府機關、企事業單位,其中企業廣泛分布在七個行業,包括航空與交通運輸服務行業、能源與資源行業、金融服務行業、製造業行業、房地產行業、科技傳媒電信行業及其他行業,因此調查結果比較全麵地反映出內審工作在各類型單位中的實際情況。具體問題及反饋情況可參見附件一。
內部審計作為企業自我約束機製的重要組成部分,其在企業風險防範的過程中理應發揮著重要的作用。國資委《中央企業全麵風險管理指引》中對企業的風險管理工作提出三道防線,即“各有關職能部門和業務單位為第一道防線;風險管理職能部門和董事會下設的風險管理委員會為第二道防線;內部審計部門和董事會下設的審計委員會為第三道防線”。


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