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深化部門預算改革預算執行管理(ppt 30頁)

所屬分類:
預算編製
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相關資料:
部門預算, 預算改革, 預算執行, 執行管理
深化部門預算改革預算執行管理(ppt 30頁)內容簡介

深化部門預算改革預算執行管理目錄:
一、部門預算編製
(一)我部部門預算特點
(二)部門預算的主要內容
(三)預算改革試點情況
(四)2010年部門預算概況
(五)新形勢下預算改革的階段性特征
二、部門預算執行
三、預算管理辦法解讀


深化部門預算改革預算執行管理內容提要:
部門預算爭取的重點不是一般性的生產發展項目,而是保障性經費,包括基本支出和項目支出。
第一,按照綜合預算的原則編製基本支出預算。執行中發生的非財政補助收入的超收部分,原則上不再安排當年的基本支出。
第二,基本支出中不得安排出國(境)費和外事招待費,有關支出隻能在相關項目支出中列支。
事業單位的項目組成
第一,履行本單位主要職能,開展工作的項目經費。
第二,運轉費,保障事業單位直接管理的重大設施設備(包括漁政船)、網絡係統、實驗室、技術中心、試驗基地等設施係統正常運轉的經費。
第三,修繕購置經費,重點支持不享受科研修購專項支持單位的一次性非經營用房屋、辦公家具、儀器設備的維修和購置的資金。
第四,業務司局委托事業單位承擔工作任務,細化的項目預算。
為解決每年預算布置編報時間對項目申報的約束,2010年起,財務司著手創新預算項目管理方式,建立了運轉費項目庫,實現運轉費項目滾動管理。今後,部屬單位如需申請新增運轉費類項目,可在任何時間以正式文件報送相關項目申報材料,財務司將隨時受理各單位提出的申請,及時將符合支持方向和立項條件的項目列入備選項目庫,作為以後年度新增項目的依據。
1.預算管理充分體現科學化精細化
2.預算結構逐步優化
3.財政資金來源呈現多元化
4.財政項目由小而散向資金整合轉化
5.預算管理的規範性不斷強化
6.預算工作與農業農村經濟發展的關聯度日益強化




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