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審計工作底稿的編製(ppt 87頁)

所屬分類:
內部審計
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審計工作底稿, 編製
審計工作底稿的編製(ppt 87頁)內容簡介

審計工作底稿的編製目錄:
1、審計工作底稿編製——初步業務活動工作底稿
2、審計工作底稿編製——風險評估工作底稿
3、審計工作底稿編製——進一步程序
4、審計工作底稿編製——控製測試
5、審計工作底稿編製——實質性測試
6、審計工作底稿編製——其它方麵的審計
7、審計工作底稿編製——業務完成階段

審計工作底稿的編製內容提要:
業務保持評價表:
對於事務所連續業務來說,每年進行審計前,均應對是否繼續保持該業務進行評價,評價方麵包括:
1、客戶方麵
客戶誠信 經營風險 財務風險
2、事務所方麵
項目組的勝任能力、獨立性的評價、外部壓力的評價
業務保持評價表主要針對客戶在上述方麵是否存在重大變化而導致可能無法繼續承接該項業務為重點關注
風險評估階段首先從下列五個方麵了解被審計單位及其外部環境:
1.行業狀況、法律環境與監管環境以及其他外部因素;
2.被審計單位的性質;
3.被審計單位對會計政策的選擇和運用;
4.被審計單位的目標、戰略以及相關經營風險;
5.被審計單位財務業績的衡量和評價。


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