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審計抽樣詳細概述(ppt 65頁)

所屬分類:
內部審計
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審計抽樣
審計抽樣詳細概述(ppt 65頁)內容簡介

審計抽樣詳細概述目錄:
第一節、審計抽樣概述
第二節、控製測試:屬性抽樣
第三節、細節測試:變量抽樣

審計抽樣詳細概述內容提要:
審計測試的方法:
選取全部項目測試(一網打盡法)
更適用於細節測試而不適合控製測試。
采用該法的情形:
(1)總體由少量的大額項目構成。
(2)存在特別風險。主要包括:
①管理層高度參與的或錯報可能性較大的交易事項或賬戶餘額;
②非常規的交易事項或賬戶餘額,特別是與關聯方
有關的交易或餘額;
③長期不變的賬戶餘額,如滯銷的存貨餘額或賬齡較長的應收賬款餘額;
④可疑的或非正常的項目,或明顯不規範的項目;
⑤以前發生過錯誤的項目;
⑥期末人為調整的項目;
⑦其他存在特別風險的項目。
(3)由於信息係統自動執行的計算或其他程序具有重複性(符合成本效益)。
(4)截止測試。


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