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審計與鑒證業務概論(ppt 86頁)

所屬分類:
內部審計
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鑒證業務
審計與鑒證業務概論(ppt 86頁)內容簡介
主要內容
第一章  審計與鑒證業務概論
第二章  審計職業規範和審計依據
第三章  審計目標和審計過程
第四章  審計證據和工作底稿
第五章  業務承接與審計計劃
第六章  內部控製係統及其評審
第七章  審計技術和方法的發展
第八章 銷售與收款循環審計
第九章 購貨與付款循環審計
第十章 生產費用循環審計
第十一章 籌資與投資循環審計 
第十二章 貨幣資金審計
第十三章 結束審計工作與審計報告
第十四章 其他鑒證業務
第十五章 政府審計和內部審計
案例一  肇慶市長離職禍起74億騙貸大案
案例二  “審計風暴”催生整改機製
專家希冀完善問責機製
案例三  中注協副秘書長李爽談銀廣夏事件
案例四  審計業務約定書
案例五  分析性複核的運用
案例六  監盤法的運用
案例七  計算法的運用
案例八  預計審計工費表
案例九   審計人員工作安排表
案例十   “應收賬款”真實性的審計
案例十一  虛列應付賬款的審計
案例十二  標準審計報告
案例十三  我國第一份否定意見審計報告
案例十四  我國第一份無法表示意見審計報告
案例十五  會計政策變更的審計
案例十六  盈利預測審計報告
案例十七  “紅光”公司盈利預測審核

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