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內部審計過程規範(PPT 82頁)

所屬分類:
內部審計
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內部審計, 審計過程
內部審計過程規範(PPT 82頁)內容簡介
主要內容
內部審計過程規範
審計過程
審計計劃階段
《內部審計具體準則第1號——審計計劃》
審計計劃
審計計劃的作用
審計計劃的組成層次
審計計劃的層次
《內部審計具體準則第2號——審計通知書》
審計通知書
審計通知書實例
審計實施階段
《內部審計具體準則第3號——審計證據》
審計證據
審計證據的分類
審計證據的質量特征
收集審計證據應考慮的因素
收集審計證據的方法
審計證據的處理
審計證據案例分析
《內部審計具體準則第15號──分析性複核 》
分析性複核
分析性複核案例
《內部審計具體準則第18號——審計抽樣 》
審計抽樣
抽樣方案
審計抽樣的程序
抽樣總體
抽樣方法
樣本量
樣本的特征
抽樣結果的評價
《內部審計具體準則第4號——審計工作底稿》
審計工作底稿
審計工作底稿的內容
審計工作底稿的分類
審計工作底稿的構成要素
還要注意什麼?
《內部審計具體準則第9號——內部審計督導》
內部審計督導
審計督導的內容與方法
《內部審計具體準則第19號——內部審計質量控製 》
內部審計質量控製
內部審計質量控製的內容
內部審計質量控製的自我控製
內部審計質量控製的外部評價
審計完成階段
《內部審計具體準則第7號——審計報告》
審計報告
審計報告的分類
獨立審計報告
內部審計報告的重要性
內部審計報告的形成過程
審計報告的分級複核
審計報告的構成要素
《內部審計具體準則第11號——結果溝通》
結果溝通(3-1)
結果溝通(3-2)
結果溝通(3-3)
《內部審計具體準則第8號——後續審計 》
後續審計
後續審計的作用
後續審計程序
後續審計案例

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