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內部審計準則及指南(DOC 73頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
內部審計準則
內部審計準則及指南(DOC 73頁)內容簡介
中國內部審計準則序言
內部審計基本準則
內部審計人員職業道德規範
內部審計具體準則第 1 號——審計計劃
內部審計具體準則第 2 號——審計通知書
內部審計具體準則第 3 號——審計證據
內部審計具體準則第 4 號——審計工作底稿
內部審計具體準則第 5 號——內部控製審計
內部審計具體準則第 6 號——舞弊的預防、檢查與報告
內部審計具體準則第 7 號——審計報告
內部審計具體準則第 8 號——後續審計
內部審計具體準則第 9 號——內部審計督導
內部審計具體準則第 10 號—內部審計與外部審計的協調
內部審計具體準則第11號--結果溝通
內部審計具體準則第12號──遵循性審計
內部審計具體準則第13號──評價外部審計工作質量
內部審計具體準則第14號──利用外部專家服務
內部審計具體準則第15號──分析性複核
內部審計具體準則第16號——風險管理審計
內部審計具體準則第17號――重要性與審計風險
內部審計具體準則第18號——審計抽樣
內部審計具體準則第19號――內部審計質量控製
內部審計具體準則第20號──人際關係
內部審計具體準則第21號──內部審計的控製自我評估法
內部審計具體準則第22號──內部審計的獨立性與客觀性
內部審計具體準則第23號──內部審計機構與董事會或最高管理層的關係
內部審計具體準則第24號──內部審計機構的管理
內部審計實務指南第1號――建設項目內部審計
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