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審計的概述(PPT 44頁)

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內部審計
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審計的概述(PPT 44頁)內容簡介
第一節 審計的性質
第二節 審計要素
第三節 審計目標
第四節 審計基本要求
第五節 審計風險
第六節 審計過程
第一章 審計的概述
一、審計的含義
二、合理保證與有限保證
一、審計業務的三方關係
二、財務報表
三、財務報表編製基礎
四、審計證據
五、審計報告
一、審計的總體目標
二、認定
三、具體審計目標
一、遵守職業道德要求
二、保持職業懷疑
三、合理運用職業判斷
一、與審計風險模型相關的基本概念
二、重大錯報風險
三、檢查風險
四、檢查風險與重大錯報風險的反向關係
五、審計的固有限製
一、接受業務委托
二、計劃審計工作
三、評估重大錯報風險
四、應對重大錯報風險
五、編製審計報告
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