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內部審計培訓教材(PPT 48頁)

所屬分類:
內部審計
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1103 KB
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內部審計培訓, 培訓教材
內部審計培訓教材(PPT 48頁)內容簡介
一、內部審計的定義
二、內部審計的目的
三、內部審計的必要性
四、審監部工作職責
五、審監部工作職權
六、公司的內審現狀及應對措施
七、薩班斯法案與上市公司
內部審計 培訓課件
培訓目的
培訓內容
一、內部審計的定義:
三、建立內部審計的必要性
內部審計演進模型
什麼是風險?
管理風險
風險的後果?
風險如何最小化?
內部控製如何降低風險?
內部控製的必要性
四、審監部審計工作職責
五、審監部在審計方麵的主要職權
五、公司目前內部審計的現狀
解決途徑
七、薩班斯法案與上市公司
薩班斯法案的概述
SOX法案的強製性
什麼是內部控製?
內部控製的專注點(COSO內控標準框架)
公司內部控製體係建設方案
《薩班斯法案》精髓體現在404條款和302條款的規定上
對上市企業的要求及影響
法案對於在美國上市公司的規定與影響
董事會成員的責任
管理層責任——評估財務報告係統內部控製的有效性
對上市企業的積極意義
薩賓斯法案的要求的長遠益處
應對薩班斯法案的策略
培訓結束
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