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風險評估與風險應對培訓課件(PPT 116頁)

所屬分類:
風險管理
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919 KB
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相關資料:
風險評估, 風險應對, 培訓課件
風險評估與風險應對培訓課件(PPT 116頁)內容簡介
理解內部控製的含義與構成要素
掌握控製測試和實質性程序的含義和要求
理解內部控製、控製測試和實質性程序之間的關係
掌握識別和評估重大錯報風險時應當實施的審計程序
掌握控製測試和實質性程序的性質、時間和範圍
第六章 風險評估與風險應對
本章結構
第一節 風險評估
二、風險評估程序
三、了解被審計單位及其環境
(一)了解行業狀況、法律環境和監管環境及其他外部因素 1.行業狀況
四、了解被審計單位的內部控製
(1)在整體層麵了解和評估內部控製
注意3:對內部控製進行初步評價和風險評估
五、評估重大錯報風險
第二節 風險應對
(二)增加審計程序不可預見性的方法
(二)實質性程序的時間
2、如何考慮期中審計證據
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