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內部審計在公司治理中的地位和作用概述(rtf 86頁)

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公司治理
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內部審計, 公司治理, 地位和作用
內部審計在公司治理中的地位和作用概述(rtf 86頁)內容簡介
第一章,緒論,介紹研究背景、選題意義、文獻回顧與研究框架以及研究方法。
第一,公司治理結構與內部審計是相互促進的關係。一方麵,公司治理結構是實施內部
第一,小股東手中要掌握足夠數量的投票權;第二,小股東的意見能夠被其他股東知曉並響
第一,本文主要側重於規範研究,雖然引用了案例有一定的數據證明,但缺乏實地調查
第三種是從內部審計的活動範圍而言,美國安然、世通、施樂等粉飾業績案件發爆發及
第三章,針對內部審計在我國公司治理中的地位現狀,從三個方麵提出了改善這種現狀
第三,公司內部審計的作用其職能的外部表現,是履行內部審計職能產生的客觀效果,在
第二種是將內部審計視為一種手段,“過去,類似的危機並不會聚焦到內部審計身上,
第二章,本章主要是對內部審計與公司治理的概念的界定,以及二者之間的關係進行了
第二,內部審計在我國公司治理中的地位現狀:內部審計機構在公司治理中的組織定位
第二,在本文研究過程中,收集了部分外文文獻資料,從中獲得了豐富的知識。但是,
第五章,從四個方麵來展開內部審計在公司治理中促進作用,即參與企業風險管理,提
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