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用於內部審計部門內部的內部審計入門培訓(PPT 19頁)

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企業培訓
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相關資料:
內部審計, 審計部, 部門, 審計入門培訓
用於內部審計部門內部的內部審計入門培訓(PPT 19頁)內容簡介
內部審計的定義
內部審計,是指組織內部的一種獨立客觀的監督和評價活動,它通過審查和評價經營活動及內部控製的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現。《中國內部審計準則》
內部審計是獨立監督和評價本單位及所屬單位財政收支、財務收支、經濟活動的真實、合法和效益的行為,以促進加強經濟管理和實現經濟目標。 《審計署關於內部審計工作的規定》
內部審計的職能
監督
監督經濟活動
評價
評價內部控製
服務
促使被審單位建立符合成本效益原則的內部控製製度
針對審計發現提出有效的審計建議
傳播經驗

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