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審計工作管理辦法(最新精編)(16個doc,14個ppt)

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審計工作, 工作管理辦法
審計工作管理辦法(最新精編)(16個doc,14個ppt)內容簡介

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審計工作管理辦法(最新精編)(16個doc,14個ppt)目錄:
一、[內部審計]審計工作底稿
二、[18新利网址多少 ]《廣東審計》
三、上海市鬆江區特約審計員工作管理辦法
四、企業內部審計工作規定
五、企業審計工作製度
六、內部審計--審計目標管理措施
七、內部審計--審計過程證據活動過程
八、內部審計--強化審計結果運用紮實推進經濟責任審計
九、內部審計
十、內部審計工作管理製度(試行)
十一、北京首都旅遊集團有限責任公司廉政工作條例(試行)
十二、醫藥行業-內部審計工作製度
十三、哈爾濱工業大學審計工作檔案管理製度
十四、審計--GMP自檢(審計)--內部審計的時機和頻率
十五、審計--審計證據和審計工作底稿
十六、審計工作底稿專題培訓
十七、審計工作手冊
十八、審計抽樣工作底稿講解
十九、審計條例
二十、審計署聘請外部人員參與審計工作管理辦法
二十一、審計證據與審計工作底稿
二十二、審計證據與審計工作底稿
二十三、審計證據與審計工作底稿
二十四、審計證據和審計工作底稿-審計證據
二十五、審計證據和審計工作底稿
二十六、新審計準則對工作底稿的總體要求
二十七、某公司內部審計工作規範手冊
二十八、某公司法務審計部工作細則
二十九、洛陽軸研科技股份有限公司內部審計工作管理製度
三十、財務報表審計工作底稿編製指南

審計工作管理辦法(最新精編)(16個doc,14個ppt)內容簡介:
其中《內部審計工作管理製度》摘要:
1 總則
1.1 為適應某集團經營管理的需要,健全內部經濟監督機製,保證集團公司財產的安全和經濟活動的合法性、真實性、效益性,根據《中華人民共和國審計法》、國務院審計署《關於內部審計工作的規定》,參照國務院審計署發布的《中國審計規範》,結合集團的具體情況,製定本工作管理製度。
1.2內部審計工作必須依據國家的法律、法規和有關政策以及集團公司發布的各項規章製度;以圍繞公司經營目標為工作中心,以事實為根據,客觀、公正地反映、分析、鑒證各經營單位的經濟活動,評價經營管理者的經濟責任,提出恰當的審計意見,作出正確的審計結論和建議。


其中《企業內部審計工作規定》摘要:
總則
(一)根據有關於內部審計工作規定,結合公司的實際情況製定本規定。
(二)內部審計的目的是加強公司及所屬公司的管理和監督,維護財經法紀,改善經營管理,提高經濟效益。
(三)內部審計是在公司總經理的直接領導下,對公司各部門以及公司所屬單位的財務收支和經濟效益等進行監督,獨立行使審計職權,對總經理負責並報告工作,在業務上同時受上級審計計機構的領導和地方審計機關的監督。
內部審計的任務
1.主要任務有:
(1)對公司及所屬公司的資金、財產的完整安全進行監督審計。
(2)對公司及所屬公司的財務收支計劃、投資和經費的預算,信貸計劃,外彙收支計劃和經濟合同的執行以及經濟效益進行審計監督。
(3)對公司及所屬公司的會計報表進行審計。


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