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成品驗收、貯存、出庫管理規程(doc 2頁)

所屬分類:
倉庫管理製度
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成品驗收, 出庫管理, 管理規程
成品驗收、貯存、出庫管理規程(doc 2頁)內容簡介
成品驗收、貯存、出庫管理規程內容簡介:
1.1成品包裝後,需寄庫碼放在指定的貨位,倉庫保管員按車間填寫的《寄庫通知單》驗收成品,驗收時堅持四核對:核對品名、規格、批號和數量。
1.2核對無誤,由倉庫保管員掛上企業管理《待驗》標記,填寫《成品入庫記錄》及《成品貨位卡》,並在《寄庫通知單》上簽字,車間核算員一份,留存一份。
1.3成品檢驗結束後,倉庫保管員依據報告書的結論更換狀態標誌。
1.3.1檢驗合格的成品,取下企業管理《待驗》標記,掛上綠色《合格》標記。
1.3.2倉庫保管員收到質保部發放的成品檢驗報告書後,填寫《成品入庫單》,經核算員、車間主任簽字後辦理成品入庫手續。《成品入庫單》一式三聯,車間、倉庫、財務各一
聯。倉庫保管員及時填寫《成品出入庫總帳》。
1.3.3檢驗不合格的成品,倉庫保管員取下企業管理《待驗》標記,存放於不合格區,填寫《不合格物資台帳》。

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