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某集團內部審計報告編審條例(doc 4頁)

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人事製度
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集團內部審計, 內部審計報告
某集團內部審計報告編審條例(doc 4頁)內容簡介
某集團內部審計報告編審條例內容提要:
第一條為了規範集團內部審計報告編審行為,保證內部審計工作質量,根據《北京首都創業集團有限公司關於內部審計工作的規定》,製定本辦法。
第二條本辦法所稱內部審計報告,是指審計組對審計事項實施審計後,就審計實施情況和審計結果向集團內部審計部門提出的書麵報告。
第三條審計組對審計事項實施審計,並完成既定的審計目標後,應當向集團內部審計部門提出內部審計報告。
第四條內部審計報告包括下列基本要素:
(一)標題;
(二)主送單位或領導;
(三)內部審計報告的內容;
(四)審計組組長簽名;
(五)審計組向集團內部審計部門提出審計報告的日期。
第五條內部審計報告的標題應當包括被審計單位名稱、審計事項的主要內容和時間。
第六條內部審計報告的主送單位是派出審計組的集團內部審計部門,主送領導是集團內部審計部門的直接主管領導。
第七條內部審計報告的具體內容主要包括:
(一)審計的範圍、內容、方式、起訖時間;
(二)被審計單位的基本情況,股權結構關係,財務收支狀況等;
(三)被審計單位對提供的會計資料的真實性和完整性的承諾情況;
(四)實施審計的步驟和采取的方法及其他有關情況的說明;
(五)被審計單位財務收支的真實、合法、效益情況及其評價意見;
(六)審計查出的被審計單位違反國家規定和集團規章製度的行為事實以及定性、處理、的法律、法規規定;
(七)對被審計單位提出改進管理、提高效益的意見和建議。

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