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內部債務的資金利息管理流程圖(doc 5頁)

所屬分類:
管理流程圖
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內部債務, 資金利息, 管理流程圖
內部債務的資金利息管理流程圖(doc 5頁)內容簡介
內部債務的資金利息管理流程圖內容提要:
控製措施
1)F:負息資金的利息計算分配不準確。
(1)F1.1M財務資產處資金管理科科長審核負息資金的利息計算分配是否準確。
2)F:利息費用入賬金額不完整、不準確
(1)KA5每個利息結算周期的記賬工作前,股份公司和吐哈油田公司債務管理負責人通過係統分別查詢“總部/地區公司簽認信息”為空的未完成帳務處理的短期負息資金利息數據清單,對以上未處理的情況進行處理,確認所有當期上存資金計息數據完成帳務處理,並對檢查後的清單簽字確認。

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