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浙江某公司內部控製的鑒證報告(pdf 9頁)

所屬分類:
內部控製
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203 KB
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相關資料:
公司內部控製, 鑒證報告
浙江某公司內部控製的鑒證報告(pdf 9頁)內容簡介
浙江某公司內部控製的鑒證報告內容提要:
浙江景興紙業股份有限公司全體股東:
我們審核了後附的浙江景興紙業股份有限公司(以下簡稱景興紙業公司)管理層按照《企業內部控製基本規範》及相關規定對2010年12月31日與財務報表相關的內部控製有效性作出的認定。
一、重大固有限製的說明
內部控製具有固有限製,存在由於錯誤或舞弊而導致錯報發生和未被發現的可能性。此外,由於情況的變化可能導致內部控製變得不恰當,或降低對控製政策、程序遵循的程度,根據內部控製評價結果推測未來內部控製有效性具有一定的風險。
二、對報告使用者和使用目的的限定
本鑒證報告僅供景興紙業公司年度報告披露時使用,不得用作任何其他目的。我們同意本鑒證報告作為景興紙業公司年度報告的必備文件,隨其他申報材料一起報送並對外披露。

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