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某石油發展集團審計工作管理規定(doc 7頁)

所屬分類:
企業規章製度
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相關資料:
石油發展, 集團, 審計工作, 工作管理規定
某石油發展集團審計工作管理規定(doc 7頁)內容簡介

某石油發展集團審計工作管理規定目錄:
第一章 總 則............1
第二章 審計工作和審計人員............1
第三章 審計範圍及時限............1
第四章 審計內容............2
第五章 審計人員的職責和權限............2
第六章 審計程序............3
第七章 審計質量控製............4
第八章 附 則............4
附件:審計流程圖............5


某石油發展集團審計工作管理規定內容提要:
第一條 為了規範集團內部審計工作,保證審計工作質量,根據《中華人民共和國審計法》,結合集團實際,特製定本規定。
第二條 內部審計是集團審計人員依照國家法律、法規和集團的管理製度,對所屬單位的經濟活動和財務收支的真實性、合法性、效益性進行審查和評價的內部經濟監督活動。
第三條 審計人員在辦理審計事項中,應當客觀公正,實事求是,廉潔奉公,保守秘密。
第四條 審計人員依法獨立行使審計監督權,不受集團其他部門、單位和個人的幹涉,任何單位和個人不得對其打擊報複。
審計工作和審計人員
第五條 集團總部設立審計部,由財務總監負責主管。
第六條 集團審計人員:
(一)審計人員應當具備與其從事的審計工作相適應的專業知識和業務能力。
(二)審計人員在執行職務中對單位知悉的商業秘密負有保密義務。
(三)審計人員辦理審計事項,與被審計單位或者審計事項有利害關係的應當回避。


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