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企業物資采購入庫驗收管理條例(doc 2頁)

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采購管理製度
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企業物資, 物資采購, 采購入庫, 入庫驗收, 驗收管理
企業物資采購入庫驗收管理條例(doc 2頁)內容簡介
企業物資采購入庫驗收管理條例內容提要:
第一條 采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”,即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條 物資標簽
物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。
第三條 內購物資入庫
1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對,確認無誤後,將到貨日期及實收數量填入“請購單”。
2.如發現實物與“采購單”上所列的內容不符,保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況,並請采購部門會簽。
第四條 外購物資入庫
1.材料進廠後,保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規格和數量,並將到貨日期及實收數量填入“采購單”。
2.開箱後,如發現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應即通知辦理進口人員及采購部門處理。

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