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珠寶企業內部控製方案分析(ppt 53頁)

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珠寶行業
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相關資料:
珠寶企業, 企業內部控製, 內部控製方案, 方案分析
珠寶企業內部控製方案分析(ppt 53頁)內容簡介

珠寶企業內部控製方案分析目錄:
一、內部控製是什麼
二、內部控製怎麼做

珠寶企業內部控製方案分析內容提要:
內部控製定義:
在組織內建立經營政策、標準和程序,並通過各級管理層和員工有效運行,以此來防範風險,達成組織的目標。組織中的所有人員都負有相應的職責。
……

內部控製的目標:
保證信息的可靠性和完整性
保證遵循政策、計劃、程序、法律和法規
保護資產的安全
提高經營的經濟性和有效性
保證完成所製定的經營任務和目標
……

內部審計的定義:
—國際內審協會(IIA)
內部審計是在一個組織內部建立的一種獨立的評價活動。
它是一種促進企業增值、改善企業管理的獨立、客觀的管理谘詢活動。它通過係統、專業的手段,評價、提高企業的管理水平,控製過程風險,幫助企業實現經營目標。


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