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某公司采購控製程序(doc 8頁)

所屬分類:
采購管理
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相關資料:
公司采購, 采購控製程序
某公司采購控製程序(doc 8頁)內容簡介
某公司采購控製程序內容提要:
1. 目的:
對采購、外協工作過程進行控製以保證所采購和外協加工的原材料、輔助材料、零配件(以下簡稱物料)符合規定的要求。
2. 適用範圍:
適用於本公司對所有采購(外協加工)物料的控製。
3. 職責:
3.1采購業務部根據采購和外協計劃或實際需要編製《采購單》,報總經理批準後實施,對於大宗物料的采購須報董事長批準;
3.2生產車間對生產中的急需物料通過《采購單》並注明加急報生產部;
3.3工程部負責編製原材料、輔助材料的檢驗標準和采購的技術要求;
3.4工程部負責對采購及外協加工物料的檢驗和試驗工作。
4. 定義:
按采購外協加工的物料對本公司產品質量的影響程度,把物料分為二類。
A.對產品的使用性能、安全性能有重大影響的物料;(如鋁合金建築型材等)
B.對產品的使用性能、安全性能影響較小,但對產品的質量有一定影響的物料;(如包裝材料等)
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