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全過程造價評審服務方案(DOC 37頁)

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售後服務
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全過程, 服務方案
全過程造價評審服務方案(DOC 37頁)內容簡介
一、審計工作依據
一、審計工作內容
一、審計工作程序
一、審計報告
三、審計成果質量的複核
三、(決)結算審計
二、審計工作原則
二、審計成果質量控製組織和程序
二、對財政性投資項目的審計,主要有兩種方式
二、(概)預算審計
五、其它需要審計的業務
五、審計的保密要求
四、財政資金使用情況等專項核查及績效考評
四、質量控製管理製度
第一節 審計工作內容
第一部分 服務方案
第三節 審計工作程序
第二節 審計工作依據和原則
第四節 質量和技術保證措施
(1)、內容不符合要求的,要補充完整,並經技術負責人認可。
(1)、前期準備
(1)、參與複核的人員在複查記錄上簽字蓋章。
(1)、審查施工圖工程量計算規則的選用是否正確;
(1)、審查是否存在高套、錯套定額現象;
(1)、審查項目單位是否編製有關工程款的支付計劃並嚴格執行(已招標的項目是否按合同支付工程款);
(1)、建設單位管理費、勘察設計費、監理費、研究試驗費、招投標費、
貸款利息等待攤投資預算,按國家規定的標準和範圍等進行審計;
(1)、設備投資支出是否按單項工程和設備的類別、品名、規格等進行明細核算;
(1)、設備的購買價、運雜費和采購保管費是否按規定計入成本;
(1)、超概的原因:
(1)、項目單位對設備的采購是否有相應的控製製度並按照執行;
(1)、項目申報材料是否齊全、申報內容是否真實,可靠;
(1)、項目預算編製程序、內容、標準等是否符合相關要求
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全過程造價評審服務方案(DOC 37頁)
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