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管理部與各部門有關明細帳分記辦法(doc 1頁)

所屬分類:
財務製度
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相關資料:
管理部, 各部門, 明細帳, 辦法
管理部與各部門有關明細帳分記辦法(doc 1頁)內容簡介
管理部與各部門有關明細帳分記辦法內容簡介:
(一)為避免同類工作重複,及時有效控製,節省人力起見特訂此辦法。
(二)各部門原已有立帳或類似統計表的記載較具功能及時效者,統由各部門自行控製設帳,管理部不再另設進細帳,而以總帳統馭。
(三)上述明細帳暫以應收帳款(營建部門含預收定金)周轉金等項試行,俟實行後,再行
檢討或增減。
(四)各部明細帳至少每月與管理部核對一次,如有不符合部門當會同管理部追查原因並更正。
(五)有關的帳冊原則上一律使用統一格式,由管理部提供,僅劃分工程部門與營業部門,但在不增加人力、物力及從業人員的困擾,亦可就原有而習慣的帳冊代用,(如工程部門的營業登記簿即可代替應收帳款明細帳)。
(六)每屆月底各部門應提供管理部,應收帳款及周轉金餘額明細表(格式如下表)以資核對及備查。

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